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资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2021~2023年度财务报表、年度收支审计、内部控制审计服务项目市场调研

2022-09-16 23:29 来源:采购中心 阅读次数:6672
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一、资质要求

1、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格。执业三年以上,具备健全的内部管理机制和风险防范能力。

2、具有国家财政部门颁发的会计师事务所执业证书(提供证书复印件),具有相关审计工作经验。

3、近三年没有违法违规执业行为,无处罚和惩戒的记录。

4、具有良好的企业财务状况。

5、具有依法缴纳税收的良好记录。

6、具有缴纳社会保障资金的良好记录。

二、服务内容及要求

1.审计年度为:2021年、2022年、2023年。

2.审计服务内容

1)年度财务报表审计

2)年度收支审计

3)内部控制审计

3.审计工作时限为25个工作日(含出具审计报告在内),审计入场时间待定。

4.供应商按审计时间进度和审计内容制定审计计划,并在规定时限内向院方出具一式五份审计报告。

5.审计小组人员要求:具体人员名单以书面表单形式明确,不少于5人,应具有一定工作经验;其中注册会计师不得少于2人,其余人员应具有会计、审计等相关专业中级职称,并提供相关执业或资格证书、劳动关系证明。

6.审计小组人员一经指派,不得随意变动。如遇特殊原因确需变动,必须先征得院方同意。供应商所提供的专业人员在服务期内,若发现不能胜任工作、违反院方的纪律等情况,院方有权要求成交人调换相关专业人员。

7.供应商对审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任,除法律法规另有规定外,未经院方同意,供应商不得将审计报告及院方提供的资料泄露给院方之外的第三人。

8.服务验收标准:以征求医院意见后出具正式审计报告为准。

完成资阳雁江区妇幼保健计划生育服务中心(资阳市雁江区妇幼保健院)2021至2023年度财务收支审计和财务报表审计。2021年至2023年进行一次内部控制审计。

三、其他要求

1、审计质量及纪律要求:

1.1按照国家法律、法规的有关规定,遵照客观、公平、公正的原则开展审计业务;

1.2独立完成审计任务,不得以任何形式将已接受的审计任务再委托给其他审计机构;

1.3对在审计实施中遇到的重大事项、重大问题应及时向采购人报告;

1.4在规定的时间内向采购人出具审计报告;

1.5按照采购人的要求,制定严格的审计质量保护措施,客观、真实、准确、全面、完整的反映和记录项目审计的情况,并对审计报告的真实性、准确性、合法性负责;

1.6未经采购人的批准,不得以任何形式向任何单位或个人披露审计项目的有关信息,更不得对外提供、泄露或公开审计的相关情况。

2、 本次招标时间要求是三年期,三年内每年一次审计,出具6个报告,内部控制审计报告为三年内完成一次报告,一共7个审计报告。

、报名方式

供应商需于2022年9月2217:00前将报名信息发送至邮箱zyfycgzx@163.com,内容包括公司名称、所投项目名称、联系人、联系电话。

因疫情防控常态化要求,采用非现场形式进行市场调研。

、递交投标文件时间

投标文件必须在2022年9月23日10:00前寄送至采购中心,逾期送达的投标文件恕不接受。

调研时间及地点

2022年9月23日10:00(北京时间,如遇变更另行通知),资阳市雁江区妇幼保健计划服务中心雷音院区门诊四楼416室。

、联系方式

组织部门:采购中心

联系人:殷老师

联系方式:028-27199393

邮箱:zyfycgzx@163.com

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

2022年9月15日

附件:报名登记表

附件1~5

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